安全标准化管理体系记录
安 全 隐 患 排 查 报 告 表
现场检查时间 | 2016.01-2016.03 | 检查批次 | 第一季度 |
现场检查人员 | 张三 | 检查部门 | 安委会 |
记录人员签字 | 李四 | 归档部门 | 安全部 |
1.作业场所职业危害未检测; 2.工程项目未进行安全评价; 3.安全出口安全标识未张贴; 4.现场临时用电不规范; 5.现场限速标识损坏; 6.库房接线插座已损坏;安全隐患排查报告 7.生产现场灭火器不足; 8.出入口安全须知缺失; 9.现场发现有部分员工未佩戴劳动防护用品。 10.生产岗位无有效版本安全操作规程; 11.厂区需设应急疏散图; 12.现场无职业危害告知; 其他详细隐患见《隐患分级治理台账》内容。 | |||
以上问题,安全部将在本季度的安委会会议上进行通报,涉及到整改的部门应积极组织力量整改,责令负责复查的人员负责复查验收。 | |||
备注:1、本报告表第一季度做一次通报;
2、对查出的问题落实整改情况,跟踪跟进并复查验收整改效果;
3、由安全部门存档,保存3年。
安全隐患排查报告表
现场检查时间 | 2016.04-2016.06 | 检查批次 | 第二季度 |
现场检查人员 | 张三 | 检查部门 | 安委会 |
记录人员签字 | 李四 | 归档部门 | 安全部 |
公司安委会依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和公司《隐患排查治理方案》,于 年 月 日对公司作业现场进行了系统性的安全隐患排查,发现了以下安全隐患: 其他详细隐患见《隐患分级治理台账》内容。 | |||
以上问题,安全部将在本季度的安委会会议上进行通报,涉及到整改的部门应积极组织力量整改,责令负责复查的人员负责复查验收。 | |||
备注:1、本报告表第一季度做一次通报;
2、对查出的问题落实整改情况,跟踪跟进并复查验收整改效果;
3、由安全部门存档,保存3年。
安全隐患排查报告表
现场检查时间 | 2016.07-2016.09 | 检查批次 | 第三季度 |
现场检查人员 | 张三 | 检查部门 | 安委会 |
记录人员签字 | 李四 | 归档部门 | 安全部 |
公司安委会依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和公司《隐患排查治理方案》,于 年 月 日对公司作业现场进行了系统性的安全隐患排查,发现了以下安全隐患: 其他详细隐患见《隐患分级治理台账》内容。 | |||
以上问题,安全部将在本季度的安委会会议上进行通报,涉及到整改的部门应积极组织力量整改,责令负责复查的人员负责复查验收。 | |||
备注:1、本报告表第一季度做一次通报;
2、对查出的问题落实整改情况,跟踪跟进并复查验收整改效果;
3、由安全部门存档,保存3年。
安全隐患排查报告表
现场检查时间 | 2016.10-2016.12 | 检查批次 | 第四季度 |
现场检查人员 | 张三 | 检查部门 | 安委会 |
记录人员签字 | 李四 | 归档部门 | 安全部 |
公司安委会依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和公司《隐患排查治理方案》,于 年 月 日对公司作业现场进行了系统性的安全隐患排查,发现了以下安全隐患: 其他详细隐患见《隐患分级治理台账》内容。 | |||
以上问题,安全部将在本季度的安委会会议上进行通报,涉及到整改的部门应积极组织力量整改,责令负责复查的人员负责复查验收。 | |||
备注:1、本报告表第一季度做一次通报;
2、对查出的问题落实整改情况,跟踪跟进并复查验收整改效果;
3、由安全部门存档,保存3年。
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