项目专项审计实施方案
为了进一步巩固本项目的成果,提高项目严格规范水平,根据中华人民共和国审计法结合本项目合同要求,我公司审计部门组成审计组,对项目进行专项审计,具体安排如下:
一、实施目的
通过此项审计的开展,梳理相关资料,增强项目开展的规范、节约力度,达到控制造价的目的。
、审计对象
本项目施工范围内所有工程量及价格。
三、审计期间及审计范围
审计期间
审计法实施条例审计范围
四、审计依据:
《中华人民共和国审计法》
《中华人民共和国审计法实施条例》
五、人员安排
审计组长:
审计组员:
四、时间安排
检查工作时间:
五、检查内容
1、项目开工至今的所有项目实施管理情况,重点关注以下内容:
(1)项目管理的各项流程是否符合审计制度要求。
(2)达到公开招标标准的项目(包括暂估价项目和暂估价材料)是否进行了公开招标。
(3)合同条款是否与招标文件及投标承诺一致,合同是否经过相关部门的审核,签字是否齐备。
(4)合同条款中预付款、进度款、结算款的支付进度和方式是否实际执行到位。
(5)项目各参建方是否按合同约定的工作内容、工作方法进行工作。
(6)如有违反合同约定的情况,是否已按照合同约定的违约责任处理方式执行。
2、项目开工至今的所有变更、签证的管理情况。重点关注以下内容:
(1)设计变更和现场签证的程序是否符合合同条款的约定;
(2)签证是否有拆分从而规避审批流程的;
(3)是否有书面约定计价方式的,约定是否合理;
(4)变更签证是否经过监理、跟踪审计、业主审核,是否对变更签证的过程造价进行了测
算;
(5)变更、签证是否有重复申报的;
(6)变更、签证是否真实有效。
3、项目投资控制情况。重点关注以下内容:
(1)各单项项目合同金额的支付情况,占合同金额比率;
(2)所有项目发生费用占批复投资额比率,是否有超概算情况。
4、项目会计核算的账务处理情况,重点关注成本项目分类的合理性及入账金额的准确性。
5、项目资料归档是否及时、完整。
六、审计方式
现场审计与抽样审计结合
七、检查要求:
审计组将依照各项相关制度和规定,依照本方案独立的开展本次专项检查工作,并在检查过程中加强沟通协调,征求各方意见,保证检查结果真实有效,为领导决策提供参考依据。